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平顶山市委网信办(市互联网信息办) 2020年部门预算基本情况说明

发布日期:2020-06-12 来源: 浏览次数:

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第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购情况表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分 市委网信办部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

市委网信办(市互联网信息办)2020年部门预算为包含本级预算在内的汇总预算。平顶山市委网络安全和信息化委员会办公室为市委工作部门,市委网信办(市互联网信息办)内设科室主要有秘书科、网络信息传播科、网络协调管理和执法督查科(政策法规科)、网络社会评论科(中共平顶山市互联网行业委员会办公室)、网络安全协调科(信息化发展协调科),行政编制15名,实有在职人员4人。

二、主要职责

贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府有关部署,统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施;组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究,指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动公共服务和社会治理信息化;协调督促有关方面落实委员会的决定事项,推进网络强市建设;统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设有关工作,配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;统筹推进全市网络安全和信息化军民融合深度发展;负责统筹网络安全信息共享和通报,协调处置全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作;依法履行全市网络安全和信息化行政管理职能;负责全市互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护网络意识形态安全;负责全市互联网信息内容监督管理执法,组织开展全市网络舆论生态治理,处置网上有害信息,依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站;负责指导协调全市网络舆情工作,组织开展网络舆情信息收集分析硏判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态,指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置;推动网络阵地建设,指导全市重点新闻网站规划建设,协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展,依据管理权限负责网站新闻稿源的管理;推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设,发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进互联网行业党建工作;依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管;协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理;组织开展全市网信系统干部教育培训和人才队伍建设,依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作,组织开展网络媒介素养教育;指导、检查、推动各县(市、区)和有关部门网络安全和信息化工作;完成市委、市政府和市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。我办负责维护网络安全,组织开展网络宣传,指导推进网络内容管理,协调处置网络舆情,统筹协调我市网络安全和信息化工作

 

第二部分 市委网信办部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为126.2万元,市委网信办为2019年新成立单位,无去年预算。

二、收入预算说明

2020年收入预算126.2万元,其中:财政拨款收入95.7万元;部门结转资金收入30.5万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算126.2万元,按用途划分为:工资福利支出55.3万元;商品服务支出9.1万元;对个人及家庭的补助支出0万元;项目支出61.9万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算95.7万元,市委网信办为2019年新成立单位,无去年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为95.7万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出81.1万元;社会保障和就业(类)支出5.5万元;医疗卫生(类)支出5.0万元;住房保障(类)支出4.1万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2020年预算支出95.7万元,其中:基本支出58.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出37万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

 七、三公经费增减变化原因说明

2020年“三公”经费公共预算25万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算5万元,占“三公”经费20%,主要原因是2020年有因公出国计划,市委网信办为2019年新成立单位,无与上年对比情况。

(二)公务用车运行维护费预算8.2万元,占“三公”经费32.8%,公务用车购置费0万元,市委网信办为2019年新成立单位,无与上年对比增减变化情况。

 (三)公务接待费预算11.8万元,占“三公”经费47.2%,市委网信办为2019年新成立单位,无与上年对比情况。

 八、政府性基金预算支出预算情况说明

 部门2020年政府性基金预算支出0万元,市委网信办为2019年新成立单位,无去年预算。

 九、国有资本经营预算情况说明

 部门2020年国有资本经营预算支出0万元,市委网信办为2019年新成立单位,无去年预算。

 十、政府采购情况说明

 2020年,政府采购预算安排20万元,其中:政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。市委网信办为2019年新成立单位,无去年预算。

 十一、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费预算

 2020年,机关运行经费支出预算9.1万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况

2020年单位按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

(三)国有资产占用情况

 2020年初,我单位共有车辆2辆。其中:一般公务用车2辆( 2辆公务用车均为借用车辆)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)专项转移支付项目情况

 我单位2020年没有专项转移支付项目。

 

第三部分 名词解释

 一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

平顶山市委网信办预算公开表(加结转).xlsx